sap系统票尾差如何调整的简单介绍

SAP清理未清项尾差忘记模拟步骤怎么办

在做发票的时候可以增加一个手工调整科目,调整到营业外收支去,如果发票已经完成,那就做一个手工凭证调整下。

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如有错误应改正;从取费项目、标准和计算程序方面,审核是否符合规定,不符合者予以调整或重新计算;从预算书的分部分项内容构成方面,以施工图设计为依据,审核工程量计算有无漏项和重复计算。

如果尾差确实是货款的差异,则应留下来继续清账,如果尾差只是因为系统中汇率的问题,则应该转出。

重新打开CON2,然后做测试执行的冲销。注意:一定要勾选测试执行。然后你就能看到你需要的清单了。

SAP生成应收发票时小数点差异如何调整

这个正常的,小数尾差。每月合并所有差异总数后总账做笔凭证调整即可。

发票税额小数点打印不全,可以通过调开票软件打印页面的设置数据来调整。

SAP中的金额只有两位,即只到“分”,而发票是由税控机计算打印的,税控机的小数位没有控制在两位数,所以这两者之间会存在差异。至于怎么处理,看财务怎么做了,一般可以设置差异科目,将差异部分放到此科目。

sap采购订单数量小数点后位数不够采取放大价格单位的方式来处理。

如果是账面比申报表的税额大,调整分录是,借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入。增值税税金小数点差异,如果是账面比申报表的税额小,调整分录是,借:库存现金等科目,贷:应交税费—应交增值税。

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