包含sap系统物资调拨流程的词条
SAP系统如何进行调拨啊?同一工厂不同库位之间的调拨!就是可以通过MB1B模板下的311调拨,现在
这个是没人知道的,311?太行业了,你是中石化的吧,转加油站货物间的转库!SAP是可以实现导入的,而且还可以通过三方软件导入。我02年学MM的时候就有,这个是要有权限的,你还是放弃这个想法吧,自己多动手输入的好,MB1B支持多行输入,你只能这样,我原来也是个底层的SAP的操作员,知道你的辛苦。
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sap仓库管理使用教程
sap仓库管理使用教程:
1、部署好环境,在网页上打开仓库管理系统界面;
2、录入事先准备的基础数据,包括仓库、库位、供应商、员工、商品名称、类别、数量等数据;
3、连接条码打印机,在系统上选择商品进行批量条码打印,打印出的标签贴到对应的商品上;
4、贴完标签后,采用PDA设备对商品进行扫描,完成日常入库、出库、盘点、拣货、调拨、补货作业;
5、可在PDA上查看作业完成情况,同时系统具有严谨的仓库流程,若出现操作失误,将自定锁定下一步;
6、日常作业完成后,数据自动采集上传,可在系统后台中查看情况,同时可生成相关的报表;
7、管理者通过相关的报表,实时了解仓库运营情况,做到决策合理性;
8、可与SAP系统等无缝集成,数据可实时同步到SAP系统中,并生成对应的凭据。
仓库管理系统优势
1、快速作业,高效管理。
结合PDA+条码技术,可实现日常仓库作业的扫描完成,且保证准确率,减轻了员工的压力。
2、无纸化作业,节省成本。
只需在系统中创建盘点任务,审核完成后在PDA上选择查看,然后前往指定地点进行扫描盘点,盘点完成后可直接在后台中查看盘点情况,并生成对应的盘盈盘亏报表。整个流程都是电子化操作,无需纸张,节省成本。
采购用sap系统的流程?急
有410万企业选择
SAP采购云,基于他提供的引导式采购体验,企业节约成本,提高利润,简化采购流程,并保障全球范围内的合规。在SAP系统中,企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统,物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被高效的结合在一起,以此来规范企业采购业务流程。并且,SAP系统可以结合企业目前的物资采购规划,采集并整合相应的企业采购合同数据和库存数据等信息,帮助企业形成一个能够确保物资供应平衡的采购清单,采购人员只需要按照采购清单采购物资即可,这会增加企业物资采购周期的合理性和规范性。
采购用sap系统的流程:
1、原料进厂后安排司机停在指定区域,品管部进行30%取样抽检,合格后允许过磅,否则退回。
2、采购员开立原料收货报告一式六联,在“采购部”栏中必须完整如实填写:日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号,原料名称、包装袋处理结果(一定要注明包装扣重标准及包装处理结果)。
3、司机持六联收货报告过磅称重,地磅员输入15位收货单编码(自行编号),输入采购订单号,电脑自动取重并打印在地磅单上,地磅员将过磅信息填在收货报告上,司机持六联收货报告到原料库卸货,品管部进行100%抽样。
4、仓管员把原料存放在指定仓位,在地磅系统中录入件数、存放位置、在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。
5、卸完货物后空车回地磅房过磅,电脑接收入库数据后自动取重,并将入库净重计算出来打印在地磅单上,地磅员在收货报告上如实填写空车重量,按采购员填写的包装扣重标准、仓管员填写的实收件数和包装物类别计算应扣包装重,将扣除包装物重量后的净重填入收货报告净重栏,同时将净重填入“工厂仓库”栏中的“收货净重”,如采购员未注明包装袋扣重标准,编织袋按每条,麻袋按每条1KG扣重。
6、地磅员填写以上信息后,在收货报告上签字,将第二联供应商联交司机带走,第三联会计联并制作原料收货报告地磅日报表一起交会计记帐,第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的原始附件,第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部填入品检结果。
7、地磅系统自动将收货净重传入SAP系统,对应于SAP系统此步骤类似于103收货,即在SAP中作一笔收货记录,但是在原料帐和应付帐款中未体现,此时,该原料不可以领用。
8、品管化验完毕后在收货报告一、五、六联上填写品检结果,以及是否可用、建议扣款扣重等信息,在收货报告上签字,在SAP中进行105收货,品管部105收货后,原料库才可对原料作转库处理,品管部留下品管联查存,第一、六联交采购员作采购结算。
9、采购部作扣款结算,在收货报告上完整如实填写原料净重、包装袋重量、品质扣减、付款重量、单价、结算金额,采购员签字;如有不同意品管扣款扣重建议,填制“原料采购扣款差异申请表”,品管、财务会签后交总经理批示,做完采购结算后,第一联交财务部审核,第六联采购留存。
10、原料付款时,采购部手工填制原料付款申请单,将供应商提供的正规税务发票(发票必须填写公司全称),收货报告付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后,采购合同、收货报告、发票上的供应商专用章注明的供应商名称必须一致。由部门主管签字后交财务部审核。
11、财务部收到付款通知单后,根据合同条款规定进 行付款审核并在SAP系统中进行发票校验,审核完 毕后签字,交总经理批准。
sap销售订单库存怎么跨公司调拨?
同一个Client公司间的买卖叫“跨公司采购”(或“跨公司调拨/转储”),注意不要和SAP的“跨公司销售”混淆了,二者含义根本不同,后者指销售组织和发货工厂不属于同一个公司代码的销售业务。
这种类型的公司间交易是通过采购入口实现的。
跨公司采购用订单类型NB(UB用于发货工厂和收货工厂属于同一个公司代码的情况)。
步骤:假设从公司1000的工厂1001调拨给公司2000的工厂2001
1.在公司2000下创建供应商,此供应商将对应公司1000
2.在供应商主数据中分配工厂(采购视图的附加采购数据),此工厂为发货工厂1001
3.在公司1000(相应销售范围)下创建客户,此客户将对应公司2000
4.在IMG-MM-...-Set up Stock Transport Order中设置工厂对应的客户,此工厂为收货的工厂2001。
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